• 村级财务<em>审计工作</em>思考论文
    • 村级财务审计工作思考:村级财务审计加强策略 摘要: 村级财务审计工作受审计监督职能、审计独立性、审计工作人员素质等等因素影响,要做好村级财务管理,强化审计监督职能,预防职务腐败,为村级财务服务。本文分析了村级财务审计工作的问题表现,探讨了相关的解决对策,希望能为提升审计工作质量服务。 关键词: 村级;财务管理;审计;对策 村级财务审计作为农村财务工作的重点,审计工作质量直接关系到腐败治理、干群关系稳定与地方团结等重要问题,在当前国家积极强调党风廉政建设的背景下,做好村级财务审计工作,构建优质村级财务...
    • 关键词:村级财务审计
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  • 医院合同内部<em>审计工作</em>探讨论文
    • 合同内部审计是医院内部审计机构和审计人员依据国家有关合同法律、法规及医院内部合同管理的相关规定,运用规范的审计程序和方法,对医院与外部企事业单位签订合同、履行合同的过程和结果进行审计监督、检查、评价和咨询活动,合同内部审计工作已成为医院内部管理的一项重要内容。[1]本文结合医院合同内部审计工作的实际情况,介绍样本医院开展合同内部审计工作的重要性和必要性。 一、合同的概念及类型 (一)概念 合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。(二)合同类型1.按合同金额分类:...
    • 关键词:医院内部审计
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  • 企业内部财务审计问题及策略论文
    • 企业内部财务审计问题及策略:企业内部财务审计控制与监督 一、企业内部财务审计控制与监督的必要性 企业内部审计直接面对的是企业内部的高层决策者,因此它与其它部门或机构存在很大的差异,这就确定了它的独特性。企业内部审计是对企业的规划管理情况以及企业的管理风险进行研究和评价,最终实现防御风险的目标。企业的内部决策者在进行管理决策的制订中,应该以企业内部的财务审计的评价方案为参照依据。内部财务审计主要是经过对企业的规划活动进行把控、检查和评判,从而找到企业内部管控中的不足,进而推动企业内部的控制制度和管...
    • 关键词:企业内部财务审计问题策略
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  • 农村集体财务审计探讨论文
    • 农村集体财务审计探讨:农村集体经济财务审计的建议 针对我市农村集体经济财务审计现状和存在的问题,我认为应从以下几方面入手,改变我市的农村财务审计现状。 1)整合培训农村财务审计人员,提高农村财务审计队伍整体素质。农村集体经济财务审计要求审计人员必须具备较高的政策理论水平,业务技术水平和高尚的道德品质,根据这些要求及目前的实际情况,把一些政策理论水平高,具有较高财会业务知识,同时从事过财会具体工作,具有高尚道德品质的工作人员充实到农村财务审计办公室,同时聘请专家教授对审计人员进行短期的、有针对性的业...
    • 关键词:农村集体财务审计
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  • 施工企业内部审计探讨论文
    • 施工企业内部审计探讨:新常态下如何提高国有施工企业内部审计的工作质量 摘 要:2014年是我国正式迈入全面深化改革的第一年。在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的经济形势下,中央做出了“适应新常态”的重要战略判断,这将对宏调取舍、结构升级、企业转型以及区域性经济发展方针产生决定性、方向性的重大影响。我国经济呈现新常态,其特性表现为:一是高速增长转为中速增长;二是经济结构不断优化升级,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及广大民众;三是从要素驱动、投资驱动转向...
    • 关键词:施工企业内部审计
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  • 财务审计论文论文
    • 财务审计论文:经济效益审计与财务审计论文 一、经济效益审计 1.实施效率不高 经济效益审计常常被单独地实施,导致其实施缺乏效率,难以大范围的推行。调查显示,许多审计工作都属于财务审计这一类。财务审计对账簿资料的查证和信息资料失真的追究都已经接近核实分析经济效益问题的边界了,单独进行经济效益审计必然效率不高。 2.缺乏评价标准 经济效益审计的评价标准对于其顺利实施具有重要意义。由于目前我国没有比较成熟的标准可以使用,因此经济效益审计工作开展比较困难。 2.缺乏操作模式 由于审计法中对经济效益审计没有具体规定,...
    • 关键词:财务审计财务论文
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  • 供电公司内部审计探讨论文
    • 供电公司内部审计探讨:论大数据下供电公司内部审计的变革 【摘要】目前国家电网公司的大数据时代已经来临。国网大同供电公司审计部门就大数据对供电企业内部审计的影响,以及内部审计如何应对,审计工作中如何利用电子计算机审计开展处理数据、分析数据、驾驭数据等进行研究,并逐渐将研究成果应用于审计实践之中。 【关键词】大数据 内部审计 影响 研究 目前国家电网公司逐渐实现了现代信息化、网络化管理,公司大数据时代已经来临。从2013年初,国网大同供电公司审计部门开展了“大数据下供电企业内部审计变革研究”的项目,就大数据...
    • 关键词:供电公司内部审计
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  • 企业内部财务审计探讨论文
    • 企业内部财务审计探讨:企业内部财务审计的措施 一、我国企业内部财务审计现状分析 1、我国企业内部审计部门常受制于企业经营管理者由于企业内部财务审计的范围相对狭窄,且处于企业中间层,受企业经营管理层的管理,所以独立性不强。加之部分企业管理者对内审工作缺乏正确的认识,把审计并入至企业财务工作当中,这样的设置方式与我国相关财务和审计分立要求明显不一致,这致使企业内部财务审计工作无法真正做到真实、独立,在一定程度上变成了财务审计自审的过程。 2、企业内部财务审计未得到应有支持目前,我国部分企业只是将内部财务...
    • 关键词:企业财务审计
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  • 内部审计在医院经济管理中的重要性论文
    • 通过几十年的持续性发展,内部的审计工作逐渐成为具备一定特色性的审计模式,其主要是对于各类内部根据相应的法律实行经济责任意识、完善人员管理与监督体系、实现奖惩以及预防腐败现象的有效途径。医院虽然属于行政事业单位,但是并不以盈利为最终目标,在市场经济环境当中医院的不同经济活动都必须遵循市场规律,这也就导致其中必然存在一定的矛盾和冲突。对此,如何更好地在市场环境中保持医院经济管理效果,探讨内部审计在医院经济管理中的作用具备显著现实意义。 1内部审计在医院经济管理中的作用 1.1强化内部审计,优化监督效果 ...
    • 关键词:内部审计医院经济管理
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  • 建筑企业内部审计探讨论文
    • 建筑企业内部审计探讨:建筑施工企业内部审计中风险导向审计的应用 摘要:随着国家经济的发展与社会的进步,传统内部审计的职能由原来主要执行监督公司的相关制度转化为对各经济主体的精细化管理,内部审计的职能也由简单的监督行为转变为要提供确证和咨询服务给为它服务的经济对象,对于公司来说,联系内部审计的增值目标,对工作效率的提高有着促进作用,并且,公司运营过程中可能出现的决策风险和管理风险,审计部门都会给予高度重视,从而向管理层人员提出相关建议。 关键词:建筑施工企业 风险导向审计 内部审计 一、建筑施工企业中...
    • 关键词:建筑企业内部审计
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  • 电力企业内部审计信息化建设研究论文
    • 1引言 电力企业财务核算过程比较复杂,其内部审计工作一直面临着诸多挑战。而内部审计信息化建设则为电力企业的审计工作带来了发展机遇,是其发展的必然趋势。因此,对电力企业的内部审计信息化建设进行研究具有重要意义,不仅有助于内部审计工作效率的提升,而且有助于提升内部审计结果的质量和层次。电力企业实现内部审计信息化之后,审计工作方方面面都发生了变化。首先,审计模式发生了转变,由传统的现场审计转变为依靠审计软件进行数据的查阅和计算。其次,审计档案存放方式的变化,由传统的纸质审计档案变成电子档案进行存放,...
    • 关键词:电力企业内部审计信息化建设
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  • 电力建设工程审计研究论文
    • 电力建设工程审计研究:浅析电力建设工程的结算审计 摘要:电力工程竣工结算是施工企业在所承包的工程全部完工交工之后,向建设单位进行的最终工程价款结算,是建设单位竣工决算的一个组成部分。电力工程竣工结算造价的审计,是合理确定工程造价的必要程序,是核实工程造价的重要手段,是有效控制工程造价的主要方法。通过全面系统地检查和复核,及时纠正所存在的错误和问题,使之更加合理地确定工程造价,达到有效地控制工程造价的目的。 关键词:电力建设工程;造价竣工结算;审计 一、电力工程造价管理模式 (一)电力工程造价管理是项...
    • 关键词:电力建设工程审计
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  • 企业财务内部审计探讨论文
    • 伴随着我国经济形式的变革,新常态思想出现并逐渐发展,其对我国的经济发展具有非常重要的意义,通过新常态思想的建设发展,我国的经济发展逐渐从满足的经济速度要求转变为缓慢性的经济增速,这些发展变革使得我国的内部审计工作逐渐发挥其应有的作用,通过内部审计工作,其能够对企业的财务风险进行科学有效的控制,保证企业运行资金的安全性,这对企业的健康发展具有非常重要的意义。 一、内部审计同企业风险管理的概念定义 (一)内部审计介绍 对于内部审计工作,其指的是对企业的财务收入进行监督和评价,从而合适相关经济活动的合...
    • 关键词:企业财务内部审计
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  • 内部审计发展思路论文
    • 近年来,计算机技术不断发展,云计算的应用领域也不断扩展,加之与物联网等信息技术相融合,各种数据平台如雨后春笋般冒了出来。大数据也影响着内部审计的发展。它是一门随着时展的学科,对社会经济环境的变化十分敏感。在大数据的背景下,内审工作与以前的传统方式相比有着极大的不同。当前的社会环境充满了创新和复杂性,这就对内部审计工作的发展提出了诸多挑战。由于计算机技术的快速发展,使得大数据审计的变革成为了可能。接下来审计工作的重点就是进一步的推广和深入大数据在审计中的应用。在当今社会,企业的内部审计工作受益于...
    • 关键词:内部审计
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  • 国家审计宏观经济管理研究论文
    • 国家审计宏观经济管理研究:国家审计在宏观经济管理中的地位和作用研究 摘要:国家审计在我国的社会经济中发挥着重要的作用,它关系着我国的经济管理水平,在我国的经济管理中应当发挥着积极的作用,以国家审计和宏观经济管理为起点,从国家审计的本质为出发点,结合国家宏观经济管理的组织体系,进行了解和研究国家审计在宏观经济管理中的地位和作用,从中找出问题和原因,并且提出很好的建议,以加强对宏观经济的管理。 关键词:国家审计 宏观经济管理 地位 作用 一、国家宏观经济管理体系和国家审计的本质 (一)国家宏观经济管理体系...
    • 关键词:国家审计宏观经济管理
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  • 医院内部审计问题探讨论文
    • 医院内部审计问题探讨:医院内部审计问题与解决路径 内审工作具有一定的技术性和专业性,只有审计人员具备良好的政治修养和专业素质,才能做好这项工作。审计人员首先要掌握丰富的财务知识和审计知识,其次还要了解其他方面的知识,比如管理专业、工程专业以及市场专业等。当前来看,医院审计人员的素质并没有达到这一要求,而且人员数量也存在相对不足的情况。审计人员的年龄偏老龄化,而且专业审计人员较少,一般由财务人员兼任。尽管这些人员财务管理工作相当出色,但是对于审计工作来说,却是全新的领域。从审计人员的意识角度分析,...
    • 关键词:医院内部审计
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  • 建筑工程全过程跟踪审计探讨论文
    • 随着社会经济的不断发展,城市化建设逐渐开展,建设项目也在逐渐增加,所以为了保证工程施工的顺利开展,在做好资金投入工作同时找出工作中存在的问题。为了规避投资风险,还要将内部审计工作落实,对各个环节进行跟踪审计,实现全面监督管理的目标,确保资金的合理性,满足工程建设的要求。 一、开展建筑工程全过程跟踪审计的意义 随着我国社会经济的不断发展,城市基础建设项目逐渐增加,为了更好地进行项目管理,许多工程项目采取了全过程跟踪审计的方法,以此来掌握工程项目的具体情况,实现对资金的有效控制。对于建筑工程全过程跟...
    • 关键词:建筑工程
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  • 事业单位财务审计探讨论文
    • 事业单位财务审计探讨:浅谈事业单位财务会计制度下财务审计重点 摘 要:当前,主要吸收了国际上先进的一些成功经验进行编制的新事业单位财务会计制度已经得到了全面的落实,同时,对于事业单位会计信息质量的增强、事业单位财务管理与会计核算工作的进一步规范来说,在对我国事业单位具体情况进行充分考虑的情况下,这种财务会计制度具有非常重要的现实意义。再有对于财务审计工作新财务会计制度的实施也带来了很大的影响。我们在以下文章中首先对新事业单位财务会计制度的特征和改进进行了论述,其次,也将新事业单位财务会计制度下财...
    • 关键词:事业单位财务审计
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  • 民营企业内部审计研究论文
    • 民营企业内部审计研究:民营企业内部审计研究论文 【文章摘要】我国民营经济的倔起和迅速发展已成为推动我国经济体制改革和经济发展的重要力量,但是,很多民营企业存在着缺乏规范化的管理,内部监督机制不健全等问题,因此,民营企业发展内部审计对其会计管理的再监督、再控制、实现民营企业的社会经济的发展有着重要的意义。 【关键词】民营企业;内部审计;控制制度;管理模式 近十多年来,我国民营经济的崛起和迅速发展已成为推动我国经济体制改革和经济发论文展的重要力量,也是国民经济最具生机与活力的组成部分。就飞速增长的GDP...
    • 关键词:民营企业内部审计
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  • 工程造价审计对项目管理的影响论文
    • 工程造价审计对项目管理的影响:工程造价审计对项目管理的影响 【摘要】现如今,工程建设市场在社会发展的影响下逐渐完善,市场持续发展的同时,工程项目间的竞争也日益激烈,工程项目要想提高市场竞争力,优化项目管理,就要相应的开展造价审计工作。科学、合理的造价审计不仅能够降低工程成本,还能提高工程经济效益、优化工程质量。 【关键词】工程造价审计;项目管理;积极影响 1项目管理中了解工程造价审计的意义分析 1.1有利于提高施工效率 建筑工程在施工的全过程实施造价审计,参与项目施工的全体员工能够意识到自身工作的重要性...
    • 关键词:工程造价审计项目管理
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  • 私营企业内部审计研究论文
    • 私营企业内部审计研究:私营企业内部审计问题分析 摘要:近年来,我国私营企业发展迅速,内部审计对于促进私营企业发展的作用日益增大。但是受到现实条件和诸多因素的限制,私营企业的内审工作存在许多问题。本文首先分析我国私营企业内审现状,然后根据存在的问题提出针对性的建议,来提升内部审计的职能发挥。 关键词:私营企业内部审计问题建议 一、前言 随着市场经济的深入发展,私营企业的规模和在国民经济中所占的份额都在逐步扩大。内部审计在私营企业中发挥的作用也越来越明显,主要包括监督私营企业的经营活动,改善私营企业的经...
    • 关键词:私营企业内部审计
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  • 化工企业审计质量评价体系研究论文
    • 在化工企业的经营和管理过程中,审计工作是非常重要的,良好的审计工作也是化工企业得以持续发展的基础性条件,但是受传统化工企业管理观念的影响,当前还有许多化工企业在审计工作过程中存在着一定的问题,尤其在审计质量评价体系的构建方面,还呈现出较为严重的滞后性,无法满足化工企业发展的实际需要。因此,深入分析化工企业审计质量评价体系的构建和完善策略,对于促进化工企业更好发展,具有十分积极的现实意义。 1当前化工企业审计质量评价体系构建过程中存在的主要问题 1.1对于审计质量评价体系构建不够重视 一直以来,化工企...
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  • 会计师事务所审计探讨论文
    • 会计师事务所审计探讨:浅谈会计师事务所审计风险及对策 摘 要 风险是客观存在的,完全规避风险是不可能的。会计师事务所审计风险同业也是客观存在的。认识审计风险的内涵和特征,明白会计师事务所审计风险形成的原因并采取防空措施是本文所要探讨的问题。 关键词 审计风险 会计师事务所 对策 一、审计风险内涵概述 (一)何谓审计风险 审计风险,顾名思义,是审计人员对含有重要错误信息的财务报表表示不恰当审计意 见所造成的风险。中国注册会计师协公布的《独立审计具体准则第9号——内部控制和审计风险》中对审计风险的定义则相对简单,...
    • 关键词:会计师事务所审计
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  • 国有企业内部审计探讨论文
    • 国有企业内部审计探讨:国有企业内部审计现状探讨分析 摘要:在当前形势下,内部审计作为当今国有企业管理经营的基础,已然成为衡量国有企业管理水平的标志。内部审计在国有企业管理经营占据重要地位,虽然外部审计也可实行内部审计工作,但内部审计更具备根本性、基础性。在不断推动国有企业发展的同时,必须加强内部审计。本文从不同的角度阐释了国有企业内部审计现状并进行了深入的分析。 关键词:国有企业 审计 人力资源 在我国社会主义市场经济建立与不断完善的大背景下,市场竞争也呈现日益激烈化的趋势,而国有企业的内部审计作...
    • 关键词:国有企业内部审计
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  • 内部审计对公司治理的影响论文
    • 内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整性,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。 一、内部审计的发展现状 从1941年至今,内部审计在国际内部审计师协会(IIA)的改进与完善下不断发展,1999年国际内部审计师协会(IIA)对内部审计的定义做了进一步的阐释,指出内部审计的宗旨是为了加强组织价值,对组织营运的独立性进行改善,对客观评价以及咨询方...
    • 关键词:内部审计公司治理
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  • 国有企业财务管理与内部审计分析论文
    • 众多的部门组合在一起,构成了国有企业正常运转的结构框架;各部门彼此分工互相合作,推动了国有企业的可持续发展。新时期下,市场经济体制发生了巨大变革,外部环境的压力、国际贸易市场的多变性给国有企业的发展增加了很多不确定性因素,提升了财务管理的风险。下文笔者将在详细介绍内部审计部门职能的基础之上,分析内部审计在企业财务管理当中发挥的作用。 1内部审计部门在国有企业中的功能分析 国有企业内部审计部门的功能主要有控制功能、监督功能、评价功能、以及服务功能四个大的方面,下面针对每个功能的具体作用进行详细的分...
    • 关键词:国有企业财务管理内部审计
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  • 医院经济管理模式创新研究论文
    • 一、医院经济管理创新所面对的环境 1.医疗政策改革 服务收费、药品加成等因素在很长一段时间之内已经成为了医院经济补偿的重要来源,这就使得国家在取消药品加成后,医院在实际经营管理中得到的经济补偿来源降低,这就需要医院充分考虑人民群众的经济情况,根据人们的就医难度和药品价格承受范围进行调查,使医院能够对药品的价格定位进行调整,有效减轻病患在治疗中的资金负担。与此同时,国家还需要最大程度发挥自身在药品价格调控工作的职能,确保药品调控工作不受其他各项因素的影响。总的来说,我国现阶段针对药品价格和医保政策的...
    • 关键词:医院经济管理模式创新
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  • 会计审计论文论文
    • 会计审计论文:博弈分析视角下会计审计论文 一、会计审计中诚信价值的重要性 在会计审计工作中,诚信价值的重要性主要体现在以下几个方面: (一)降低企业交易成本 如果将诚实信用贯穿于会计审计工作中,就会促进相关交易主体建立起有效的信任,进而降低不必要的签约成本、监督成本等,从而最大限度得降低企业的交易成本。 (二)提高企业经济效益 交易效率与交易总量和交易成本密切相关。交易成本越低,交易总量越大,就表明交易效率越高。从中我们可以发现,交易效益的高低取决于交易成本的高低,二者成反比的关系,交易效率的提高也就意味...
    • 关键词:会计审计会计论文
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  • 企业内部审计成果运用实践与思考论文
    • 国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。国有企业内部审计肩负企业自我监督、约束、控制和协调职能,在企业严肃财经法纪法规、加强公司治理能力、维护国有资产安全、促进企业经营管理等方面发挥着积极作用。发挥内部审计作用的重要途径是对审计成果的有效利用,不断延长审计成果链条。国有企业建立健全内部审计制度机制、做优做强审计成果链条,加强审计成果运用,对于增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力,更好促进国有企业高质量发展具有十分重要的意义。 一、...
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  • 计算机审计风险研究论文
    • 计算机审计风险研究:计算机审计风险成因研究论文 计算机审计风险是指审计人员在对被审计单位的电算化会计信息系统进行审计后发表不恰当审计意见的可能性。电算化会计信息系统的广泛应用,一方面由于系统本身的无意差错少、会计信息的查询轻易等,避免了会计人员因笔误或汇总错误而出现的各种核算错误,减少了审计人员复核的工作量,使审计人员快速地收集资料和获取证据,给审计工作带来了很大的便利,提高了审计的效率和质量;但另一方面也增加了计算机审计的风险。据美国向兰特·艾伦的调查,在158起计算机舞弊案中,由审计人员和内部控...
    • 关键词:计算机审计风险
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  • 知识经济对审计的影响论文
    • 知识经济对审计的影响:知识经济对审计的影响与对策 [摘 要] 本文从审计内容、审计准则、审计技术等理论要素角度浅析了知识经济对审计的影响及对策。 [关键词] 知识经济;网络审计;对策 近几年来,随着互联网的应用与发展,"知识经济"的概念开始深入人心,知识经济不仅会对会计信息化的发展产生深刻的影响,同时也给传统的审计模式带来了巨大的冲击,传统审计的目标、内容、线索及技术手段等都处在急剧的变化过程中,如何适应这一变化是审计领域目前面临的重要课题。 一、知识经济对审计的挑战 (一)知识经济对审计线索的影响 审计线索对审计来说...
    • 关键词:知识经济审计影响
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  • 工程造价审计论文论文
    • 工程造价审计论文:工程造价审计研究论文 摘要:本文就工程造价审计进行了研究,在分析了工程造价审计的意义和对象之后,认为工程造价审计中存在大量风险;并就风险的成因进行了分析,有直接原因也有根本原因,根本原因在制度和管理,直接原因在于审计活动中的人员素质和操作问题;最后针对原因提出了突破风险的对策,认为完善相关的管理制度是基础、培养高素质的审计人才是帮助、改进工作方法是创新。 关键词:工程造价审计;风险;分析;对策 工程造价审计是固定资产投资审计的重要组成部分,近年来在我国重视程度不断得到加大,运用日...
    • 关键词:工程造价审计工程造价论文
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  • 企业质量管理论文论文
    • 企业质量管理论文:企业统计信息质量管理论文 一、加强企业统计信息的必要性 (一)有利于企业科学决策 企业科学决策是建立在大量具有准确详尽的统计信息基础上的,要求统计信息的综合化、详尽化、及时化,并对信息的结构、区位、趋势进行分析总结,以为企业战略及战术决策作为参考。因此,企业统计信息能结合企业自身特点,对企业规模结构、效益效率、质量管理特性、生产经营活动借鉴学到习经验,针对自身问题寻找问题并加以解决,善于用统计信息资源,也就为企业科学决策打下坚实基础。 (二)有利于企业经营管理 世贸后,市场日趋激烈,企...
    • 关键词:企业质量管理质量管理论文
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  • 建筑工程造价审计探讨论文
    • 建筑工程造价审计探讨:有关建筑工程造价审计方法的相关探讨 摘要:造价审计的实施工作是一项系统的工作,其中涉及的环节和专业领域较为广泛和复杂,并且整个工作穿插在项目进行的各个阶段,与项目的开展有着重要意义。本文主要对建筑工程造价审计方法相关问题进行了简要分析。 关键词:建筑工程;造价审计;方法 引言 工程造价审计既是强化审计和经济监督的一种具体体现,也是重点搞好投资效益审计的一种具体方法。随着市场经济的进一步发展,工程项目投资主体的日趋多元化及利益格局的多样化,都迫切需要开展好工程造价审计。这对节约...
    • 关键词:建筑工程工程造价审计
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  • 建筑工程造价审计方法探讨论文
    • 建筑工程造价审计方法探讨:谈建筑工程造价审计中出现的问题和对策 【摘 要】工程造价审计主要是对工程项目进行决算,在工程项目竣工之后,建设和施工单位结算工程款项时进行的工作。工程建设所需费用所占的比重较大( 一般在40%以上) 、项目建设周期较长、参与的范围较广,因此需要对建筑工程中的造价审计进行有效地控制,以此来影响建筑工程所需要的进度以及项目所产生的投资效益。当前的工程造价审计工作由于建筑行业的改革也需要做出相关的调整,但是由于工程造价审计工作还不够完善,导致当前的工程造价审计工作存在着一些问题,给...
    • 关键词:建筑工程造价审计
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  • 区块链技术在高校内部审计监督中研究论文
    • 一、区块链技术的特点 (一)去中心化架构,保证审计数据的完整性 现有的网络体系架构模式大多依赖于一个中心服务器。如果中心服务器受到攻击而瘫痪,那么必将导致数据毁损或丢失,给审计取证工作带来极大的影响。区块链技术则采用去中心化架构,所有数据的正副本均被保存于链上的各个节点,当某一节点受损并不会影响自身和其他数据的丢失,这就大大弥补了现有网络技术的不足,从而保证获取的审计证据中数据的完整性。同时区块链使用分布式存储,分布于全网节点的权利和义务均等,系统中的数据是由全网节点共同维护的,每个区块链节点都...
    • 关键词:区块链技术高校内部审计监督
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